市审计局
 
 
  当前位置:首页->基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008490462/2014-00083 主题分类:财政\ 发布机构:市审计局
发布日期:2014-09-04 文    号: 关 键 词:机关,调查,批示,报告,建议
 
遂宁市审计局2013年部门决算编制的说明
  遂宁市审计局

  2013年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,组织、领导、协调监督全市的审计工作。研究制定与审计工作有关的地方性规章,并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制订并组织实施年度审计计划,组织对全市性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及省、市重大政策措施执行情况的审计(跟踪审计)和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

  2.负责对市级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

  3.向市长提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受市政府委托向市人大提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向市政府有关部门通报审计情况和审计结果,提出宏观经济调控措施和建议。

  (二)2013年重点工作完成情况

  2013年,全市审计机关完成审计和审计调查项目162个,完成市委市政府交办事项21个,审计查出违规资金3.40亿元,管理不规范资金48.98亿元,增收节支2.90亿元(其中已上交财政2.02亿元);移送案件线索6个,处理有结果的5个(罚款4万元、免职并调离工作岗位2人、其余问题责成限期整改);审计提出的建议被采纳357条,被中、省、市新闻媒体采用信息76条,被市委办、市府办专报采用和市领导肯定性批示报告93件,向社会公告审计结果11个。

  1.圆满完成了国省三项重大审计任务

  (1)对全市5个县(区)、765个行政事业单位、51家融资平台公司、105个乡镇债务进行了审计。

  (2)圆满完成了政府收费还贷二级公路债务审计,将争取上级解决债务资金7亿元左右。

  (3)高质量完成了省厅安排的对内江经开区投资绩效和财政运行管理情况交叉审计和协助广元对经开区审计。

  2.深化预算执行审计

  (1)完成市本级财政预算执行、市税务局及市交运局、市规划局、市水务局、市档案局、市环保局、驻京办等7个部门2012年度预算执行情况的审计。

  (2)在部门预算及经济责任等审计中把三公经费、会议费作为重点审计内容,推进“三公”经费节约规范支出。

  (3)加强绩效审计。开展了蔬菜基地建设1300万元补助资金管理使用绩效审计调查、铁货街片区市场搬迁治理使用城区价调基金100万元绩效审计调查、12家民企12个项目申请四川省战略性新兴产业发展专项财政补助资金6128万元的专项审计。

  (4)开展四川博宇传媒公司2012年度继续探索并总结完善部门决算(草案)审签试点。

  3.继续深入经济责任审计

  2013年,全市对41名党政领导干部和2名国有企业领导人员进行了经济责任审计,促进了党风廉政建设。

  4.强化政府重大项目审计监督

  对过军渡水利枢纽、环岛商务中心、市城区道路黑化等51个项目进行了竣工决(结)算审计;对省“十二运会”主要场馆、安居区“三仙湖水库工程”、海关综合业务技术用房等7个建设项目实施跟踪审计。

  5.促进民生政策真正落实

  加强对养老保险、最低生活保障、保障房、土地整理、撤迁安置等民生资金审计;连续四年开展市本级住宅维修专项资金审计调查,使2010年归集不到480多万元增加到2013年1.3亿元。

  6.完善内审机制,强化内审工作

  建议国开区建立内审机构;指导人社、民政、国开区开展内审,规范内审操作流程。

  7.完成市委市政府交办的其他审计任务

  (1)加强园区审计,促进产业园区做大做强。

  (2)开展了遂宁二中实验校改制债权债务清理审核审计,延伸审计竟成公司、遂中实验校、二中实验校,提出了及时化解债务的建议。

  (3完成了世行贷款城市环境治理项目8号合同和日元贷款市水环境综合治理工程项目的竣工决算审计(市绿源公司)等。

  (4)多次配合市纪委办案,积极参与发改、财政、国资机关等部门各项检查。

  二、部门概况

  遂宁市审计局下属其他事业单位1个(市审计局政府投资审计中心)。

  三、收支决算总体情况

  2013年遂宁市审计局收入决算总额为1047.8万元,其中:当年财政拨款收入946.18万元,其他收入23.24万元,上年结转收入78.38万元。

  2013年遂宁市审计局支出决算总额为1041.93万元,其中:一般公共服务支出914.33万元,社会保障和就业78.75万元,医疗卫生17.35万元,住房保障支出28.60万元,其他支出2.89万元,年末结转和结余5.87万元。支出决算总额较2012年增加48.78万元,主要原因: 2013年新增公务用车1辆,购置及附加费支出19.66万元;建设市审计会商系统,信息化建设费用增加支出29.8万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  遂宁市审计局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市审计事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障市审计局机关、下属事业单位(市审计局政府投资审计中心)等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障审计机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出914.33万元,主要用于:局机关、下属事业单位基本工资等人员经费、日常公用经费以及为完成特定的行政工作任务或审计事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家、审计质量控制、审计结果公告、信息化建设等方面支出。

  (二)社会保障和就业支出78.75万元,主要用于:退休人员各项支出。

  (三)医疗卫生支出17.35万元,主要用于:局机关及下属事业单位人员缴纳的基本医疗保险等支出。。

  (四)住房保障支出28.60万元,主要用于:局机关及下属事业单位人员缴纳的住房公积金支出。

  (五)其他支出2.89万元,主要用于:援藏干部2012年、2013年特殊补助、艰苦边远地区津贴、生活补助、保险费等支出。

  附表:1. 遂宁市审计局2013年收支决算总表

  2. 遂宁市审计局2013年财政拨款支出决算表
 附件:
附件