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索 引 号:77580010X/2015-00002 主题分类:财政\ 发布机构:市商务局
发布日期:2015-03-20 文    号: 关 键 词:排支出预算
 
遂宁市商务局2015年部门预算 编制的说明编制的说明

遂宁市商务局2015年部门预算

编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

市商务局职能是:

(一)承担全市服务业发展工作的牵头协调职责,建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度;全面落实税收优惠政策;加强政策性资金 对服务业发展的支持;积极引导信贷资金和社会资本投入服务业;建立合理的服务业价格收费标准体系;加大服务业对外开放力度;加强服务业市场监督。

(二)负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作;拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策;推进物流产业结构调整,加快第三方物流发展。

(三)贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则,制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

(四)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(五)拟订规范市场运行和流通秩序的政策,组织编制大宗商品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

(六)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;部署、指导和综合协调专项整治行动;督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工 作,定期检查各地区、相关部门的工作进展情况;对市场经济活动中的重大问题进行调研;拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用体系建设,指导商业企业开展信用销售,建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业和生猪屠宰、药品流通行业进行监督管理。

(七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(八)拟定促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;推进进出口贸易标准化工作;加强发展服务贸易相关工作,推进服务外包发展;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化。

(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,开 展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十一)指导全市外商投资促进和管理工作,参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全市外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

(十二)负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,执行国家、省、市对外援助任务。

(十三)管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

(十四)规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

(十五)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

2015年重点工作

(一)重点发展现代服务业,构建服务业新体系;

(二)壮大商贸流通产业,打造多点支撑的消费增长格局;

(三)促进“三外”联动发展,培育出口主导的开放型经济;

(四)全面加强商务系统自身建设。

二、部门概况

遂宁市商务局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2015年全年收入预算总额为792.45万元,其中:当年财政拨款收入791.82万元,事业收入0万元,上年结转收入0.63万元。相应安排支出预算792.45万元,其中:一般公共服务364.05万元,社会保障和就业372.81万元,医疗卫生27.9万元,住房保障支出27.06万元,商业服务业支出0.63万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

财政部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市商务事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障本机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)一般公共服务支出364.05万元,主要用于:局机关、下属事业单位基本工资等人员经费、日常公用经费以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。  

(二)社会保障和就业支出372.81万元,主要用于:局机关、下属事业单位离退人员支出。

(三)医疗卫生支出27.9万元,主要用于:局机关、下属事业单位缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出27.06万元,主要用于:局机关、下属事业单位缴纳住房公积金支出。

(五)商业服务业支出0.63万元,主要用于:商务服务业上述内容以外的其他方面支出。

 

附表:1. 遂宁市商务局2015年收支预算总表

2. 遂宁市商务局2015年财政拨款支出预算表

 

 

 附件:
总表
预算说明表