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索 引 号:008490083/2015-00001 主题分类:财政\ 发布机构:中共遂宁市委政策研究室
发布日期:2015-06-17 文    号: 关 键 词:预算编制说明
 
市委政研室2015年部门预算编制的说明
   中共遂宁市委政策研究室

  2015年部门预算编制的说明
 
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、市委政研室职能职责

  一是根据党的路线、方针、政策,对全市改革开放、经济建设和社会主义现代化建设的战略性、综合性问题开展调研和论证,为市委决策提供依据和参考。

  二是根据市委部署,围绕党的中心工作,对全市经济工作,党的建设和精神文明等方面的重大问题进行调研,提出意见建议供市委决策参考。

  三是根据市委和市委领导指示,参与或组织协同市级有关部门,起草、修改市委的部分重要文稿。

  四是根据市委和市委领导指示,对重大政策执行情况开展跟踪调查和信息反馈。

  五是组织协调区、县,市级部门的调研力量,完成市委、市政府确定的课题和重大问题的调研。

  六是承担市委全面深化改革领导小组办公室的日常工作,主要职责:组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施,协调督促落实领导小组决定事项、工作部署,收集有关改革问题的信息资料,承办领导小组会议等工作。

  七是承办市委及上级主管部门交办的其他工作。

  二、部门概况

  市委政研室属一级预算单位,无下属单位。

  三、收支预算总体情况

  2015年,市委政研室收入预算总额为134.63万元,其中:当年财政拨款收入134.63万元。相应安排支出预算134.63万元,其中:一般公共服务支出96.57万元,社会保障和就业支出30.49万元,医疗卫生与计划生育支出3.62万元,住房保障支出3.95万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  市委政研室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

  基本支出为79.43万元,用于保障市委政研室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出为55.20万元,用于保障市委政研室完成课题调研、全面深化改革工作等专项工作所需经费。

  附表:1.市委政研室2015年收支预算总表
 
  市委政研室2015年收支预算总表
 
  单位:百元
收 入 支 出
项 目 2015年预算数 项 目 2015年预算数
一、当年财政拨款收入 13463.00 一、一般公共服务支出 9657.00
二、教育收费收入   二、社会保障和就业 3049.00
三、事业收入(不含财政专户部分)   三、医疗卫生支出与计划生育支出 362.00
四、事业单位经营收入   四、住房保障支出 395.00
五、其他收入      
六、上级补助收入      
七、附属单位上缴收入      
       
       
       
       
本 年 收 入 合 计 13463.00 本 年 支 出 合 计 13463.00
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
九、上年其他结转      
其中:上年财政拨款结转      
上年事业单位经营亏损      
       
       
收 入 总 计 13463.00 支 出 总 计 13463.00
       


  附表2:市委政研室2015年财政拨款支出预算表
 
  市委政研室2015年财政拨款支出预算表
 
  单位:百元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合 计 13463 7943 5520  
201     一般公共服务 9657 4137 5520  
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 9657 4137 5520  
    01 行政运行 4071 4071    
    02 一般行政管理事务 5586 66 5520  
210     医疗卫生与计划生育支出 362 362    
  05   医疗保障 362 362    
    01 行政单位医疗 362 362    
208     社会保障和就业支出 3049 3049    
  05   行政事业单位离退休 3049 3049    
    04 未归口管理的行政单位离退休 3049 3049    
221     住房保障支出 395 395    
  02   住房改革支出 395 395    
    01 住房公积金 395 395    
 
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