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索 引 号:008493874/2019-00350 主题分类:财政\ 发布机构:经济开发区管委会
发布日期:2019-08-19 文    号: 关 键 词:食药分局,预算
 
遂宁市食品药品监督管理局经济技术开发区分局2019年部门预算
  
遂宁市食品药品监督管理局经济技术开发区分局

  2019年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)

  1.贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见,推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制,建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。

  2.负责全区食品行政审批的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

  3.监督实施全区药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范,组织实施一类医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。

  4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

  5.负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  6.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  7.负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

  8.指导乡、处、办食药所食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  9.承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡、处、办履行食品药品安全监督管理职责。

  10.承办管委会及市食品安全委员会交办的其他事项。

  (二)遂宁经开区食药分局

  一是健全五大体系,完善执法机制。包括监管执法体系、技术支撑体系、质量追溯体系、风险应急防控体系、社会共治体系。

  二是建设四大项目,力促四个提升。积极推进食品药品监管信息化建设项目、基层监管所标准化建设项目、餐饮业质量安全提升项目、监管队伍能力建设项目的实施,着力实现食药监管能力全面提升、监管水平全面提升、监管成效有力提升、群众满意度明显提升。

  三是聚焦社会关切,开展十项整治。包括(一)保健食品、医疗器械非法会议营销及虚假宣传专项整治;(二)学校食堂及校园周边专项整治;(三)农村食品市场专项整治;(四)食用植物油及白酒专项整治;(五)药品流通领域专项整治"回头看";(六)医疗机构药品质量专项整治;(七)中药提取物专项整治;(八)化妆品专项整治;(九)医疗器械流通领域专项整治"回头看";(十)无菌和植入性医疗器械专项整治。

  二、部门预算单位构成

  遂宁经开区食药分局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:无。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,遂宁经开区食药分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。遂宁经开区食药分局2019年收支总预算2647276元,较2018年收支预算总数增加1490276元,主要是增加了劳务派遣人员经费、"明厨亮灶"补助经费以及电动车车辆运行经费等。

  (一)收入预算情况

  遂宁经开区食药分局2019年收入预算2647276元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入2647276元,占100%。

  (二)支出预算情况

  遂宁经开区食药分局2019年支出预算2647276元,其中:基本支出440000元,占16.62%;项目支出2207276元,占83.38%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  遂宁经开区食药分局2019年财政拨款收支总预算2647276元,较2018年收支预算总数增加1490276元,主要是增加了劳务派遣人员经费、"明厨亮灶"补助经费以及电动车车辆运行经费等。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2647276元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出2647276元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  遂宁经开区食药分局2019年一般公共预算当年拨款2647276元,较2018年预算数增加1490276元。主要是增加了劳务派遣人员经费、"明厨亮灶"补助经费以及电动车车辆运行经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2647276元,占100%;社会保障和就业支出0元,占0%;科学技术支出0元,占0%;卫生健康支出0元,占0%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01)2019年预算数为440000元,主要用于局机关正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

  2. 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)一般行政管理事务(02)2019年预算数为2207276元,主要用于: "明厨亮灶"补助资金、稽查办案经费、劳务派遣人员2019年工资、保险等、食品安全示范街创建经费、食品药品从业人员及监管系统人员培训费、食品药品化妆品医疗器械抽检检测费、食品药品化妆品专项整治费、食品药品科普宣传费、文明城市迎复检经费、执法车辆运行经费等。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  遂宁经开区食药分局2019年一般公共预算基本支出440000元,其中:

  人员经费0元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

  公用经费440000元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费等。

  七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

  遂宁经开区食药分局2019年"三公"经费财政拨款预算数20000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费20000元,公务用车购置及运行维护费0元。

  (一)因公出国(境)经费

  主要原因是未安排因公出国(境)。

  (二)公务接待费较

  主要原因是人员增加。

  2019年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  主要原因是现无编制公务用车,仅有电动车辆,电动车辆运行费列入项目中。

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费0元。

  2019年安排公务用车运行维护费0元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障食品药品安全监督检查等工作开展。

  八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明

  遂宁经开区食药分局2019年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数56000元,其中:会议费0元,培训费50000元,差旅费6000元。

  (一)会议费

  主要原因是未预算会议费。

  (二)培训费

  主要原因是该培训为每年重点工作。

  (三)差旅费

  主要原因是2019年涉及机构改革,出差减少。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  遂宁经开区食药分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  遂宁经开区食药分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,遂宁经开区食药分局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为440000元,较2018年预算增加205000元,增长87.23%。

  (二)政府采购情况

  2019年,遂宁经开区食药分局安排政府采购预算2300元,主要用于打印机采购等。

  (三)国有资产占有使用情况

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2019年遂宁经开区食药分局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十二、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. "三公"经费:纳入部门预算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.食品和药品监督管理事务支出:指反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

  7.食品安全事务支出:指反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
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